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财税管理类

《营改增企业涉税风险自查纠正与税负控制》课程

编号:BS/HP6.0-02-LS104

课程简介与收益

本课程从营改增企业完成转换后的涉税风险自查入手,比如发票隐患自查与风险管理等,帮助企业财务人员掌握异常业务调账以及纠正的技巧,同时合理合法地最大程度利用好节税空间,进一步降低税负;同时避免纳税筹划误区和陷阱,运用财税“价值链管理”手段做好企业财税核算工作与业务管理,最终实现企业价值最大化。

培训时间】6小时

讲师简介

黄莺,注册税务师,就职于北京某高校,大唐和风国际文化传媒有限公司高级财务顾问,北京中天恒富税务师事务所兼职税务师,东奥会计在线签约教师。

培训特点:黄莺老师具有多年银行、税务师事务所等企业实践经验和大学任教经验,善于用通俗的语言传授精准的知识,用生动的案例和经典的总结将复杂的问题说清楚,授课风格幽默,极具感染力,深受学员们的欢迎。

培训大纲

一、营业税改征增值税对企业的影响与应对

1)营业税改征增值税的背景

2)营业税改征增值税的对企业的税负影响与应对

3)营业税改征增值税对企业会计核算的影响与应对

4)营业税改征增值税对企业财务管理的影响与应对

二、营业税改征增值税税款计算的税务风险与自查

1)一般纳税人与小规模纳税人税收政策上的差异分析

2)“营改增”销售额的确定与税务风险管理

3)“营改增”差额征税有哪些安排

4)差额征税时扣除凭证的管理要求

5)营改增后,企业进项税额抵扣与风险防范

三、增值税发票使用中应注意的重点问题与风险防范

1)增值税发票的领购与保管

2)增值税专用发票的开具与认证

3)红字发票的开具与管理

4)增值税专用发票的法律风险分析

四、营改增后企业的税负控制技巧解读

1)利用企业边界进行纳税管理

2)再造公司业务流程适应税收变革

3)调整财务管理模式,降低税负成本

4)充分运用税率差异,合理纳税筹划

5)利用税收优惠政策,降低实际税负